第一部分 中共黑龙江省委宣传部基本情况
一、主要职责
(一)负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作;代管《奋斗杂志社》、省社科联、联系省社会科学院。
(二)负责引导社会舆论,指导、协调省直新闻单位的工作。对黑龙江日报社、省广播电视局的工作实施方针政策的指导;代管黑龙江朝文日报社和省新闻工作者协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。
(三)负责指导、协调全省对外宣传工作。管理省委对外宣传办公室(省政府新闻办公室)。
(四)负责从宏观上指导全省精神产品的生产和文化市场的管理。联系省文化厅(省文物局)和省新闻出版局(省亚博电竞手机版的版权局、省出版总社);代管省文联、省作协和省画院,并在政治方向和方针政策方面实施领导。
(五)负责规划、部署全省思想政治工作任务,调查分析全省社会各阶层的思想动态,掌握舆情;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;负责规划部署全省全民国防教育工作;配合省委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。代管省精神文明建设办公室;领导省职工思想政治工作研究会。
(六)受省委委托,对所属的新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部进行考察、了解,提出任免意见,经与省委组织部和政府有关主管领导商定后,由省委组织部上报省委常委会任免。对宣传文化系统重要岗位、重要舆论阵地领导干部的进出、任用进行考核、任免;对市地党委宣传部长的任免、调动提出意见;制订全省宣传干部培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;配合有关部门做好知识分子工作。
(七)负责提出全省宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、法规;按照省委的统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。
(八)负责全省思想政治工作人员专业技术职务评审工作。
(九)负责提出全省文化事业建设费分配使用计划和监督检查工作。
(十)完成省委交办的其他任务。
二、内设机构
根据上述职责,省委宣传部(部机关)内设10个职能处(室),分别是:办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处、教体卫处、干部处、机关党委。
三、部门预算编报范围
2015年纳入省委宣传部省本级部门预算管理的有部机关及直属7个行政、事业、群团单位,明细如下:
序号 |
单 位 |
单位性质 |
1 |
省委宣传部(部机关) |
行政 |
2 |
省委对外宣传办公室(省政府新闻办公室) |
行政 |
3 |
省精神文明建设办公室 |
行政 |
4 |
省委机关资料室 |
事业 |
5 |
省爱国主义教育中心 |
事业 |
6 |
省文化体制改革和发展领导小组办公室 |
事业 |
7 |
省委讲师团 |
事业 |
8 |
省新闻工作者协会 |
群团 |
四、人员情况
省委宣传部部门编制人数190人,其中:行政编制142人,事业编制33人,工勤编制15人。实有人数合计199人,其中:在职人数157人,离休人数6人,退休人数36人。
第二部分 中共黑龙江省委宣传部
2015年度省本级部门预算表及“三公”经费预算表
公共预算收支总表
部门:中共黑龙江省委宣传部 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
5,092.50 |
一、一般公共服务 |
4,343.11 |
|
二、财政专户资金 |
二、外交 |
|||
三、事业收入 |
三、国防 |
|||
四、事业单位经营收入 |
四、公共安全 |
|||
五、其他收入 |
五、教育 |
|||
六、科学技术 |
||||
七、文化体育与传媒 |
||||
八、社会保障和就业 |
300.52 |
|||
九、医疗卫生 |
160.04 |
|||
十、节能环保 |
||||
…… |
||||
二十、住房保障支出 |
288.83 |
|||
收 入 总 计 |
5,092.50 |
支 出 总 计 |
5,092.50 |
|
注:本表数据来源为省财政厅批复的2015年部门预算。
一般公共预算功能分类支出表
部门:中共黑龙江省委宣传部 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
201 |
一般公共服务 |
|
20129 |
群众团体事务 |
52.27 |
2012901 |
行政运行 |
52.27 |
20133 |
宣传事务 |
|
2013301 |
行政运行 |
1129.59 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
2999.89 |
2013350 |
事业运行 |
108.36 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
53 |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
300.52 |
210 |
医疗卫生支出 |
|
21005 |
医疗保障 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
106.51 |
2100502 |
事业单位医疗 |
7.24 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
46.29 |
221 |
住房保障支出 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
2210201 |
住房公积金 |
122.11 |
2210202 |
提租补贴 |
156.35 |
2210203 |
购房补贴 |
10.37 |
合 计 |
5092.5 |
注:本表数据来源为省财政厅批复的2015年部门预算。
一般公共预算经济分类支出表
部门:中共黑龙江省委宣传部 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
5,092.50 |
一、一般公共服务 |
4,343.11 |
|
二、财政专户资金 |
二、外交 |
|||
三、事业收入 |
三、国防 |
|||
四、事业单位经营收入 |
四、公共安全 |
|||
五、其他收入 |
五、教育 |
|||
六、科学技术 |
||||
七、文化体育与传媒 |
||||
八、社会保障和就业 |
300.52 |
|||
九、医疗卫生 |
160.04 |
|||
十、节能环保 |
||||
…… |
||||
二十、住房保障支出 |
288.83 |
|||
收 入 总 计 |
5,092.50 |
支 出 总 计 |
5,092.50 |
|
注:本表数据来源为省财政厅批复的2015年部门预算。
政府性基金预算功能分类支出表
部门:中共黑龙江省委宣传部 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
201 |
一般公共服务 |
|
20129 |
群众团体事务 |
52.27 |
2012901 |
行政运行 |
52.27 |
20133 |
宣传事务 |
|
2013301 |
行政运行 |
1129.59 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
2999.89 |
2013350 |
事业运行 |
108.36 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
53 |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
300.52 |
210 |
医疗卫生支出 |
|
21005 |
医疗保障 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
106.51 |
2100502 |
事业单位医疗 |
7.24 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
46.29 |
221 |
住房保障支出 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
2210201 |
住房公积金 |
122.11 |
2210202 |
提租补贴 |
156.35 |
2210203 |
购房补贴 |
10.37 |
合 计 |
5092.5 |
注:省委宣传部2015年度使用的文化事业建设费支出预算由省财政厅相关处室编制,不在本部门年初部门预算中列示,故本表无数据。
政府性基金预算经济分类支出表
部门:中共黑龙江省委宣传部 单位:万元
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
工资福利支出 |
基本工资 |
281.47 |
津贴补贴 |
540.73 |
|
普调工资 |
1.53 |
|
年终一次性奖金 |
78.24 |
|
公务员奖励 |
1.38 |
|
基本养老保险 |
||
基本医疗保险 |
97.45 |
|
公务员医疗补助 |
46.29 |
|
大额医疗费用补助 |
0.7 |
|
离休人员医疗费 |
15.6 |
|
工伤保险 |
0.26 |
|
其他工资福利支出 |
5.52 |
|
按定额管理的商品服务支出 |
办公费 |
29.18 |
手续费 |
0.31 |
|
办公水费 |
2.46 |
|
办公电费 |
22.08 |
|
电梯电费 |
||
邮寄费 |
1.82 |
|
电话通讯费 |
15.49 |
|
办公用房取暖费 |
23.62 |
|
专用房屋取暖费 |
||
物业管理费 |
7.85 |
|
差旅费 |
90.07 |
|
一般维修费 |
4.65 |
|
专用房屋维修费 |
||
电梯维修费 |
||
培训费 |
13.51 |
|
工会经费 |
18 |
|
福利费 |
0.94 |
|
公务用车运行维护费 |
54.34 |
|
预留机动经费 |
7.9 |
|
空编奖励费 |
8.93 |
|
离退休公用支出 |
离休人员特需费 |
0.3 |
离休人员公用经费 |
0.64 |
|
退休人员公用经费 |
1.96 |
|
职工住宅取暖费支出 |
取暖费 |
58.85 |
职工体检费支出 |
体检费 |
15.84 |
对个人和家庭补助支出 |
离休费 |
52.71 |
退休费 |
249.56 |
|
抚恤金 |
||
丧葬补助费 |
||
遗属生活补助 |
||
非编制人员补助 |
||
住房公积金 |
122.11 |
|
提租补贴 |
156.35 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.6 |
|
购房补贴 |
10.37 |
|
项目支出 |
———— |
|
合 计 |
2039.61 |
注:省委宣传部2015年度使用的文化事业建设费支出预算由省财政厅相关处室编制,不在本部门年初部门预算中列示,故本表无数据。
“三公”经费一般公共预算支出表
部门:中共黑龙江省委宣传部 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
…… |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
|
2070699 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
|
合 计 |
注:本表数据来源为省财政厅批复的2015年部门预算。
第三部分 中共黑龙江省委宣传部
2015年省本级部门预算及“三公经费”预算情况说明
一、 关于公共预算收支总表的说明
中共黑龙江省委宣传部2015年收支总预算5092.5万元,比上年预算安排同比增长28.85%。主要原因一是调资及人员变动、职务变动而产生的基本支出增长,二是项目个数增加及项目经费增长。
预算总收入5092.50万元,其中:财政拨款收入5092.50万元,同比增长29.51%,本年度无事业收入。
预算总支出5092.50万元,其中:一般公共服务支出4343.11万元,同比增长31.49%,主要原因是项目经费增长;社会保障和就业支出300.52万元,同比增长36.06%,主要原因是离退休人员工资增长;医疗卫生支出160.04万元,同比增长0.09%;住房保障支出288.83万元,同比增长2.6%。
二、 关于一般公共预算功能分类支出表的说明
中共黑龙江省委宣传部2015年公共预算财政拨款支出预算总计5092.50万元,比上年预算安排同比增长28.85%,主要原因一是调资及人员增加、职务变动而产生的基本支出增长,二是项目个数增加及项目经费增长。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)预算4343.11万元,同比增长31.49%;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算300.52万元,同比增长36.06%。
医疗卫生支出(类)医疗保障(款)160.04万元,同比增长0.09%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)288.83万元,同比增长2.6%。
三、 关于一般公共预算经济分类支出表的说明
本表仅反映部门基本支出情况,不反映部门项目支出情况。中共黑龙江省委宣传部2015年基本支出预算总计2039.61万元,比上年预算安排同比增长7.5%,主要原因是调资及人员变动、职务变动而产生的基本支出增长。
工资福利支出预算1069.17万元,同比增长6.5%。主要是由于调资及人员变动和职务变动。
按定额管理的商品和服务支出预算301.15万元,同比下降1.49%,主要原因是取消了公务接待费的安排。
离退休公用支出预算2.90万元,同比增长5.8%。
职工住宅取暖费支出预算58.85万元,同比下降2.5%。
职工体检费支出预算15.84万元,同比下降2.9%
对个人和家庭补助支出预算591.70万元,同比增长16.37%,主要是由于离休费和退休费增加。
四、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
省委宣传部2015年度使用的文化事业建设费支出预算由省财政厅相关处室编制,不在本部门年初部门预算中列示,故本表无数据。
五、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
省委宣传部2015年度使用的文化事业建设费支出预算由省财政厅相关处室编制,不在本部门年初部门预算中列示,同时我部使用的文化事业建设费主要用于项目支出,无基本支出,故本表无数据。
六、 关于“三公”经费一般公共预算支出表的说明
《“三公”经费一般公共预算支出表》反映了省委宣传部部机关及直属7个行政、事业、群团单位2015年度纳入中共黑龙江省委宣传部部门预算“三公”经费一般公共预算支出情况。
2015年度省委宣传部部机关及直属7个行政、事业、群团单位“三公”经费一般公共预算支出合计178.99万元,同比下降10.40%,占部门总预算的3.03%,下降的主要原因是取消了基本支出中的公务接待费,严格控制项目支出中的“三公经费”的预算。本表中“公务接待费”23.15万元为项目支出安排;“公务用车运行费”155.84万元中基本支出安排54.34万元,项目支出安排101.5万元。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对中共黑龙江省委宣传部2015年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务(类)宣传事务(款):反映中国共产党宣传部门的支出。
三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
六、其他宣传事务支出:反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
七、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
八、 未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
九、 医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
十、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十二、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出
十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十六、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
十七、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
责任编辑:张宇
审核:刘海龙
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